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- Pagamento Nº 20010009
Número:05010155
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.406,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.593,91
Número:05010155.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.844,98
Valor Total Liquidado:R$ 6.844,98
Pagamento 20010009
Pago em: 20/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.844,98
Valor Líquido Pago: R$ 6.844,98
Histórico:
COMP.JAN/26