Dados do Empenho:

Número:05010155

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.406,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 76.593,91

Dados da Liquidação:

Número:05010155.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.844,98

Valor Total Liquidado:R$ 6.844,98

Pagamento 20010009

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.844,98

Valor Líquido Pago: R$ 6.844,98


Histórico:

COMP.JAN/26