Dados do Empenho:

Número:05010140

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 96.178,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 803.821,58

Dados da Liquidação:

Número:05010140.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.416,70

Valor Total Liquidado:R$ 8.416,70

Pagamento 20010011

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.416,70

Valor Líquido Pago: R$ 8.416,70


Histórico:

COMP.JAN/26