Dados do Empenho:

Número:05010142

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.655,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.344,57

Dados da Liquidação:

Número:05010142.004

Valor Total da Liquidação:R$ 947,12

Valor Total Liquidado:R$ 947,12

Pagamento 20020001

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 947,12

Valor Líquido Pago: R$ 947,12


Histórico:

COMP.FEV/26