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- Pagamento Nº 20020001
Número:05010142
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.655,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.344,57
Pagamento 20020001
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 947,12
Valor Líquido Pago: R$ 947,12
Histórico:
COMP.FEV/26