- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020005
Número:05010141
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.131,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.868,18
Número:05010141.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.527,64
Valor Total Liquidado:R$ 6.527,64
Pagamento 20020005
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.527,64
Valor Líquido Pago: R$ 6.527,64
Histórico:
COMP.FEV/26