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- Pagamento Nº 28010292
Número:05010030
Valor Total do Empenho:R$ 3.760.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 668.742,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.091.257,02
Número:05010030.001
Valor Total da Liquidação:R$ 62.307,28
Valor Total Liquidado:R$ 56.511,52
Pagamento 28010292
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 62.307,28
Valor Líquido Pago: R$ 56.511,52
Histórico:
Ref. Janeiro/26