Dados do Empenho:

Número:05010035

Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78

Valor Total Liquidado:R$ 3.355.305,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.595.918,77

Dados da Liquidação:

Número:05010035.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.347,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.994,51

Pagamento 28010296

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 16.347,00

Valor Líquido Pago: R$ 14.994,51


Histórico:

Ref. Janeiro/26