- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28010336
Número:05010112
Valor Total do Empenho:R$ 1.366.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 325.638,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.040.361,51
Número:05010112.001
Valor Total da Liquidação:R$ 156.363,44
Valor Total Liquidado:R$ 142.227,90
Pagamento 28010336
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 156.363,44
Valor Líquido Pago: R$ 142.227,90
Histórico:
REF. FOPAG 01/2026.