Dados do Empenho:

Número:05010099

Valor Total do Empenho:R$ 385.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.747,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 323.252,01

Dados da Liquidação:

Número:05010099.001

Valor Total da Liquidação:R$ 31.530,28

Valor Total Liquidado:R$ 31.530,28

Pagamento 28010342

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 31.530,28

Valor Líquido Pago: R$ 31.530,28


Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.