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- Pagamento Nº 28010342
Número:05010099
Valor Total do Empenho:R$ 385.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.747,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 323.252,01
Número:05010099.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.530,28
Valor Total Liquidado:R$ 31.530,28
Pagamento 28010342
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 31.530,28
Valor Líquido Pago: R$ 31.530,28
Histórico:
REF. FOPAG 01/2026.