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- Pagamento Nº 28010394
Número:05010110
Valor Total do Empenho:R$ 57.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.441,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.558,07
Número:05010110.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.763,37
Valor Total Liquidado:R$ 5.317,63
Pagamento 28010394
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 5.763,37
Valor Líquido Pago: R$ 5.317,63
Histórico:
REF. FOPAG 01/2026.