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- Pagamento Nº 30010035
Número:26010001
Valor Total do Empenho:R$ 705.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 704.326,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 673,63
Número:26010001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 642.401,74
Valor Total Liquidado:R$ 641.859,80
Pagamento 30010035
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 642.401,74
Valor Líquido Pago: R$ 641.859,80
Histórico:
Rescisão - DEZ/25