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- Pagamento Nº 28010361
Número:05010078
Valor Total do Empenho:R$ 312.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 285.400,00
Número:05010078.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.521,86
Pagamento 28010361
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 13.300,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.521,86
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.