Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64

Dados da Liquidação:

Número:05010217.003

Valor Total da Liquidação:R$ 91.577,51

Valor Total Liquidado:R$ 89.745,96

Pagamento 05030008

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 91.577,51

Valor do ISS: R$ 1.831,55

Valor Líquido Pago: R$ 89.745,96


Histórico:

NF 36 COMP.FEV/26