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- Pagamento Nº 05030008
Número:05010217
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64
Número:05010217.003
Valor Total da Liquidação:R$ 91.577,51
Valor Total Liquidado:R$ 89.745,96
Pagamento 05030008
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 91.577,51
Valor do ISS: R$ 1.831,55
Valor Líquido Pago: R$ 89.745,96
Histórico:
NF 36 COMP.FEV/26