- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20010019
Número:05010151
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.125,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.874,67
Pagamento 20010019
Pago em: 20/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 963,48
Valor Líquido Pago: R$ 963,48
Histórico:
COMP.JAN/26