Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.605,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.394,36

Dados da Liquidação:

Número:05010152.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.163,76

Valor Total Liquidado:R$ 3.163,76

Pagamento 20010021

Pago em: 20/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.163,76

Valor Líquido Pago: R$ 3.163,76


Histórico:

COMP.JAN/26