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- Pagamento Nº 20010023
Número:05010149
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.038,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.961,15
Pagamento 20010023
Pago em: 20/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 380,66
Valor Líquido Pago: R$ 380,66
Histórico:
COMP.JAN/26