- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 06030001
Número:02020021
Valor Total do Empenho:R$ 650.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 644.056,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.943,98
Número:02020021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 644.056,02
Valor Total Liquidado:R$ 615.073,50
Pagamento 06030001
Pago em: 06/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 644.056,02
Valor do ISS: R$ 19.321,68
Valor do IRRF: R$ 9.660,84
Valor Líquido Pago: R$ 615.073,50
Histórico:
NF 1149 COMP.FEV/26