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- Pagamento Nº 06030004
Número:02020022
Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 207.945,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.054,11
Número:02020022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 207.945,89
Valor Total Liquidado:R$ 198.588,32
Pagamento 06030004
Pago em: 06/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Valor Total: R$ 207.945,89
Valor do ISS: R$ 6.238,38
Valor do IRRF: R$ 3.119,19
Valor Líquido Pago: R$ 198.588,32
Histórico:
NF 1148 COMP.FEV/26