Dados do Empenho:

Número:02020022

Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 207.945,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.054,11

Dados da Liquidação:

Número:02020022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 207.945,89

Valor Total Liquidado:R$ 198.588,32

Pagamento 06030004

Pago em: 06/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)

Valor Total: R$ 207.945,89

Valor do ISS: R$ 6.238,38

Valor do IRRF: R$ 3.119,19

Valor Líquido Pago: R$ 198.588,32


Histórico:

NF 1148 COMP.FEV/26