Dados do Empenho:

Número:05010040

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.832,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.248.167,03

Dados da Liquidação:

Número:05010040.001

Valor Total da Liquidação:R$ 125.129,64

Valor Total Liquidado:R$ 108.485,15

Pagamento 28010412

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 125.129,64

Valor Líquido Pago: R$ 108.485,15


Histórico:

REF FOPAG 01/2026.