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- Pagamento Nº 28010412
Número:05010040
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 251.832,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.248.167,03
Número:05010040.001
Valor Total da Liquidação:R$ 125.129,64
Valor Total Liquidado:R$ 108.485,15
Pagamento 28010412
Pago em: 28/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 125.129,64
Valor Líquido Pago: R$ 108.485,15
Histórico:
REF FOPAG 01/2026.