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- Pagamento Nº 06030010
Número:02020025
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.646,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.353,88
Número:02020025.001
Valor Total da Liquidação:R$ 82.646,12
Valor Total Liquidado:R$ 82.646,12
Pagamento 06030010
Pago em: 06/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Valor Total: R$ 82.646,12
Valor Líquido Pago: R$ 82.646,12
Histórico:
COMP.FEV/26