Dados do Empenho:

Número:02020025

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.646,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.353,88

Dados da Liquidação:

Número:02020025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 82.646,12

Valor Total Liquidado:R$ 82.646,12

Pagamento 06030010

Pago em: 06/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total: R$ 82.646,12

Valor Líquido Pago: R$ 82.646,12


Histórico:

COMP.FEV/26