- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 06030020
Número:05010214
Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.613,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.386,18
Número:05010214.001
Valor Total da Liquidação:R$ 149.613,82
Valor Total Liquidado:R$ 140.337,76
Pagamento 06030020
Pago em: 06/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: VB ENGENHARIA LTDA (17.164.016/0001-32)
Valor Total: R$ 149.613,82
Valor do ISS: R$ 7.480,69
Valor do IRRF: R$ 1.795,37
Valor Líquido Pago: R$ 140.337,76
Histórico:
NF 1910 COMP.JAN/26