- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020024
Número:05010152
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.605,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.394,36
Número:05010152.003
Valor Total da Liquidação:R$ 21.945,35
Valor Total Liquidado:R$ 21.945,35
Pagamento 19020024
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 21.945,35
Valor Líquido Pago: R$ 21.945,35
Histórico:
COMP.JAN/26