Dados do Empenho:

Número:05010154

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.442,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.557,67

Dados da Liquidação:

Número:05010154.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.641,89

Valor Total Liquidado:R$ 3.641,89

Pagamento 27010016

Pago em: 27/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.641,89

Valor Líquido Pago: R$ 3.641,89


Histórico:

COMP.JAN/26