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- Pagamento Nº 20020009
Número:05010238
Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.514,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 224.485,20
Número:05010238.001
Valor Total da Liquidação:R$ 35.514,80
Valor Total Liquidado:R$ 35.379,72
Pagamento 20020009
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 35.514,80
Valor Líquido Pago: R$ 35.379,72
Histórico:
REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026