- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 21010004
Número:19010001
Valor Total do Empenho:R$ 568.036,18
Valor Total Liquidado:R$ 568.036,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19010001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 568.036,18
Valor Total Liquidado:R$ 568.036,18
Pagamento 21010004
Pago em: 21/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Valor Total: R$ 568.036,18
Valor Líquido Pago: R$ 568.036,18
Histórico: