- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09030001
Número:05010225
Valor Total do Empenho:R$ 7.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.280,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010225.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.262,53
Pagamento 09030001
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: J V R DE LIMA (07.776.106/0001-20)
Valor Total: R$ 7.280,00
Valor do IRRF: R$ 17,47
Valor Líquido Pago: R$ 7.262,53
Histórico:
NF 2045 COMP.JAN/26