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- Pagamento Nº 09030015
Número:05010219
Valor Total do Empenho:R$ 4.040,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.040,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010219.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.020,00
Pagamento 09030015
Pago em: 09/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA (457.970.803-20)
Valor Total: R$ 2.020,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.020,00
Histórico:
COMP.JAN/26