- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 04020115
Número:05010298
Valor Total do Empenho:R$ 1.835.037,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.835.037,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010298.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.835.037,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.453.349,53
Pagamento 04020115
Pago em: 04/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 57 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Credor: IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA (20.177.273/0001-13)
Valor Total: R$ 1.835.037,28
Valor do INSS: R$ 201.854,10
Valor do ISS: R$ 91.751,86
Valor do IRRF: R$ 88.081,79
Valor Líquido Pago: R$ 1.453.349,53
Histórico:
REF NF 231 - JANEIRO/2026