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- Pagamento Nº 11030013
Número:05010217
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64
Número:05010217.004
Valor Total da Liquidação:R$ 36.874,97
Valor Total Liquidado:R$ 36.137,47
Pagamento 11030013
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 36.874,97
Valor do ISS: R$ 737,50
Valor Líquido Pago: R$ 36.137,47
Histórico:
NF 34 REF 6° MEDIÇÃO DA MANUT. DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO