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- Pagamento Nº 12010027
Número:05010337
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 97.690,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.102.309,03
Número:05010337.001
Valor Total da Liquidação:R$ 97.690,97
Valor Total Liquidado:R$ 97.690,97
Pagamento 12010027
Pago em: 12/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 97.690,97
Valor Líquido Pago: R$ 97.690,97
Histórico: