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- Pagamento Nº 12010028
Número:05010338
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.197,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 68.802,42
Número:05010338.001
Valor Total da Liquidação:R$ 31.197,58
Valor Total Liquidado:R$ 31.197,58
Pagamento 12010028
Pago em: 12/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 31.197,58
Valor Líquido Pago: R$ 31.197,58
Histórico:
REF JANEIRO/2026