Dados do Empenho:

Número:05010302

Valor Total do Empenho:R$ 17.504,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.182,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.321,52

Dados da Liquidação:

Número:05010302.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.591,28

Valor Total Liquidado:R$ 1.591,28

Pagamento 12030001

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: IVANA FREIRE E SILVA (004.873.433-01)

Valor Total: R$ 1.591,28

Valor Líquido Pago: R$ 1.591,28


Histórico:

COMP.FEV/26