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- Pagamento Nº 12030022
Número:09030008
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09030008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500.000,00
Pagamento 12030022
Pago em: 12/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Valor Total: R$ 1.500.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.500.000,00
Histórico:
COMP. NOV/DEZ.25 , JAN/26