Dados do Empenho:

Número:05010193

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.240,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.759,25

Dados da Liquidação:

Número:05010193.011

Valor Total da Liquidação:R$ 80,74

Valor Total Liquidado:R$ 80,74

Pagamento 06030024

Pago em: 06/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 80,74

Valor Líquido Pago: R$ 80,74


Histórico: