- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020130
Número:05010077
Valor Total do Empenho:R$ 212.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 66.206,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 146.293,31
Número:05010077.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.292,49
Valor Total Liquidado:R$ 12.464,73
Pagamento 25020130
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 16.292,49
Valor Líquido Pago: R$ 12.464,73
Histórico:
FOPAG 02/2026