- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020138
Número:05010064
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 99.222,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.777,90
Número:05010064.002
Valor Total da Liquidação:R$ 24.307,21
Valor Total Liquidado:R$ 16.981,63
Pagamento 25020138
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 24.307,21
Valor Líquido Pago: R$ 16.981,63
Histórico:
Ref. Fevereiro/26