Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.222,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.777,90

Dados da Liquidação:

Número:05010064.002

Valor Total da Liquidação:R$ 24.307,21

Valor Total Liquidado:R$ 16.981,63

Pagamento 25020138

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 24.307,21

Valor Líquido Pago: R$ 16.981,63


Histórico:

Ref. Fevereiro/26