Dados do Empenho:

Número:23020003

Valor Total do Empenho:R$ 230.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.817,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.182,68

Dados da Liquidação:

Número:23020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.948,99

Valor Total Liquidado:R$ 16.576,81

Pagamento 25020179

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 17.948,99

Valor Líquido Pago: R$ 16.576,81


Histórico:

Ref. Fevereiro/26