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- Pagamento Nº 17030007
Número:08010004
Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60
Valor Total Liquidado:R$ 99.703,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.293,80
Número:08010004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.340,60
Valor Total Liquidado:R$ 39.145,41
Pagamento 17030007
Pago em: 17/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR
Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)
Valor Total: R$ 41.340,60
Valor do INSS: R$ 1.364,24
Valor do ISS: R$ 830,95
Valor Líquido Pago: R$ 39.145,41
Histórico:
NF 38 COMP.FEV/26