Dados do Empenho:

Número:08010004

Valor Total do Empenho:R$ 320.997,60

Valor Total Liquidado:R$ 99.703,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.293,80

Dados da Liquidação:

Número:08010004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 41.340,60

Valor Total Liquidado:R$ 39.145,41

Pagamento 17030007

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Valor Total: R$ 41.340,60

Valor do INSS: R$ 1.364,24

Valor do ISS: R$ 830,95

Valor Líquido Pago: R$ 39.145,41


Histórico:

NF 38 COMP.FEV/26