Dados do Empenho:

Número:05010044

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010044.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.976,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.565,54

Pagamento 25020232

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.976,60

Valor Líquido Pago: R$ 4.565,54


Histórico:

Ref. Fevereiro/26