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- Pagamento Nº 17030018
Número:02020048
Valor Total do Empenho:R$ 120.743,73
Valor Total Liquidado:R$ 120.743,73
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020048.001
Valor Total da Liquidação:R$ 120.743,73
Valor Total Liquidado:R$ 107.341,18
Pagamento 17030018
Pago em: 17/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 120.743,73
Valor do INSS: R$ 3.984,54
Valor do ISS: R$ 3.622,31
Valor do IRRF: R$ 5.795,70
Valor Líquido Pago: R$ 107.341,18
Histórico:
NF 899 COMP.FEV/26