Dados do Empenho:

Número:02020048

Valor Total do Empenho:R$ 120.743,73

Valor Total Liquidado:R$ 120.743,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020048.001

Valor Total da Liquidação:R$ 120.743,73

Valor Total Liquidado:R$ 107.341,18

Pagamento 17030018

Pago em: 17/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 32 - TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 120.743,73

Valor do INSS: R$ 3.984,54

Valor do ISS: R$ 3.622,31

Valor do IRRF: R$ 5.795,70

Valor Líquido Pago: R$ 107.341,18


Histórico:

NF 899 COMP.FEV/26