Dados do Empenho:

Número:05010110

Valor Total do Empenho:R$ 57.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.813,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.186,57

Dados da Liquidação:

Número:05010110.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.678,56

Valor Total Liquidado:R$ 5.240,45

Pagamento 25020345

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 5.678,56

Valor Líquido Pago: R$ 5.240,45


Histórico:

FOPAG 02/2026