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- Pagamento Nº 25020387
Número:05010035
Valor Total do Empenho:R$ 18.951.223,78
Valor Total Liquidado:R$ 7.873.145,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.078.077,90
Número:05010035.005
Valor Total da Liquidação:R$ 636.354,87
Valor Total Liquidado:R$ 586.993,43
Pagamento 25020387
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 636.354,87
Valor Líquido Pago: R$ 586.993,43
Histórico:
Ref. Fevereiro/26