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- Pagamento Nº 18030005
Número:05010255
Valor Total do Empenho:R$ 4.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.850,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.900,00
Pagamento 18030005
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA (245.050.483-49)
Valor Total: R$ 950,00
Valor Líquido Pago: R$ 950,00
Histórico:
COMP.JAN/26