Dados do Empenho:

Número:05010255

Valor Total do Empenho:R$ 4.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.850,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.900,00

Dados da Liquidação:

Número:05010255.002

Valor Total da Liquidação:R$ 950,00

Valor Total Liquidado:R$ 950,00

Pagamento 18030006

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA (245.050.483-49)

Valor Total: R$ 950,00

Valor Líquido Pago: R$ 950,00


Histórico:

COMP.FEV/26