Dados do Empenho:

Número:05010243

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.038,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.961,99

Dados da Liquidação:

Número:05010243.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.430,55

Valor Total Liquidado:R$ 8.295,47

Pagamento 18030009

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.430,55

Valor Líquido Pago: R$ 8.295,47


Histórico:

COMP.FEV/26