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- Pagamento Nº 18030009
Número:05010243
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.038,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.961,99
Número:05010243.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.430,55
Valor Total Liquidado:R$ 8.295,47
Pagamento 18030009
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0701 - SECRETARIA DE CULTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 8.430,55
Valor Líquido Pago: R$ 8.295,47
Histórico:
COMP.FEV/26