- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030011
Número:05010245
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.593,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.406,39
Pagamento 18030011
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 612,00
Valor Líquido Pago: R$ 612,00
Histórico:
COMP.FEV/26