Dados do Empenho:

Número:05010247

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.298,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.701,93

Dados da Liquidação:

Número:05010247.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.575,66

Valor Total Liquidado:R$ 5.440,58

Pagamento 18030013

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 5.575,66

Valor Líquido Pago: R$ 5.440,58


Histórico:

COMP.FEV/26