Dados do Empenho:

Número:05010240

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.047,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.952,65

Dados da Liquidação:

Número:05010240.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.325,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.325,60

Pagamento 18030014

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.325,60

Valor Líquido Pago: R$ 2.325,60


Histórico:

COMP.FEV/26