- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 18030014
Número:05010240
Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.047,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.952,65
Número:05010240.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.325,60
Valor Total Liquidado:R$ 2.325,60
Pagamento 18030014
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 2.325,60
Valor Líquido Pago: R$ 2.325,60
Histórico:
COMP.FEV/26