Dados do Empenho:

Número:02020060

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 979,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.020,26

Dados da Liquidação:

Número:02020060.001

Valor Total da Liquidação:R$ 391,68

Valor Total Liquidado:R$ 189,06

Pagamento 18030017

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 391,68

Valor Líquido Pago: R$ 189,06


Histórico:

COMP.FEV/26