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- Pagamento Nº 18030017
Número:02020060
Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 979,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.020,26
Pagamento 18030017
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 391,68
Valor Líquido Pago: R$ 189,06
Histórico:
COMP.FEV/26