Dados do Empenho:

Número:05010265

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.430,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.569,34

Dados da Liquidação:

Número:05010265.002

Valor Total da Liquidação:R$ 472,11

Valor Total Liquidado:R$ 472,11

Pagamento 18030020

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 472,11

Valor Líquido Pago: R$ 472,11


Histórico:

COMP.FEV/26