- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020421
Número:05010191
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 497,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.502,96
Pagamento 25020421
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 300,84
Valor Líquido Pago: R$ 300,84
Histórico: